|
Faktúra |
0267/21
|
Deratizácia priestorov školy
|
56,20 |
bez DPH |
|
18.11.2021 |
ADER |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
3/2019
|
Stavebné práce na odkvapových žľaboch vo výškach
|
500,00 |
bez DPH |
|
05.04.2019 |
Peter Macúš |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2019 |
|
Zmluva |
2025KS14134-1
|
O poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
68,26 |
bez DPH |
|
19.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.02.2025 |
|
Objednávka |
|
Oprava strešnej krytiny a komínov
|
18 047,36 |
bez DPH |
|
03.02.2025 |
Roman Košút |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2025 |
|
Objednávka |
31/2025
|
Čistenie fasády, žľabov, zvodov, odpadov, ochranný náter na kovové časti budovy
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
08.04.2025 |
Roman Košút |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
Faktúra |
01/2019
|
Umývanie okien vo výške
|
70,00 |
bez DPH |
|
01.03.2019 |
Peter Macúš |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2019 |
|
Faktúra |
20190230
|
Ročné členstvo na portáli Lepšia geografia
|
40,00 |
bez DPH |
|
18.10.2019 |
Lepšia geografia o.z. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2019 |
|
Faktúra |
2021014
|
Materiál na montáž alarmu
|
996,00 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
Faktúra |
202110734
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
1021070861
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
8283215893
|
Mobilný telefón 1
|
23,74 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
Faktúra |
210017
|
Nábytok
|
709,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Elbyt nábytok |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
210705
|
Čistiace prostriedky škola
|
171,91 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
210968
|
Toaletný papier, tekuté mydlo
|
34,74 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
210967
|
Jednorázové obaly na obedy
|
88,35 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
210924
|
Jednorázové obaly na obedy
|
40,65 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
2021317
|
Výkon TPO- BTS
|
72,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
Objednávka |
44/2021
|
Čistiace prostriedky škola
|
576,21 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
20217277
|
Koberce do tried
|
514,83 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
najkoberce.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.07.2021 |
|
Objednávka |
43/2021
|
Jednorázové obaly na obedy
|
40,65 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |