Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0267/21 Deratizácia priestorov školy 56,20 bez DPH 18.11.2021 ADER ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 19.11.2021
Faktúra 3/2019 Stavebné práce na odkvapových žľaboch vo výškach 500,00 bez DPH 05.04.2019 Peter Macúš ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 09.04.2019
Zmluva 2025KS14134-1 O poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany 68,26 bez DPH 19.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 25.02.2025
Objednávka Oprava strešnej krytiny a komínov 18 047,36 bez DPH 03.02.2025 Roman Košút ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 03.02.2025
Objednávka 31/2025 Čistenie fasády, žľabov, zvodov, odpadov, ochranný náter na kovové časti budovy 5 000,00 bez DPH 08.04.2025 Roman Košút ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 05.05.2025
Faktúra 01/2019 Umývanie okien vo výške 70,00 bez DPH 01.03.2019 Peter Macúš ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 12.03.2019
Faktúra 20190230 Ročné členstvo na portáli Lepšia geografia 40,00 bez DPH 18.10.2019 Lepšia geografia o.z. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 23.10.2019
Faktúra 2021014 Materiál na montáž alarmu 996,00 s DPH 20.05.2021 Impulz Systems s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 24.05.2021
Faktúra 202110734 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 06.07.2021 Komenský, s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 06.07.2021
Faktúra 1021070861 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 01.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 06.07.2021
Faktúra 8283215893 Mobilný telefón 1 23,74 s DPH 24.05.2021 Slovak Telecom ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 24.05.2021
Faktúra 210017 Nábytok 709,00 s DPH 01.07.2021 Elbyt nábytok ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 06.07.2021
Faktúra 210705 Čistiace prostriedky škola 171,91 s DPH 17.05.2021 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 19.05.2021
Faktúra 210968 Toaletný papier, tekuté mydlo 34,74 s DPH 30.06.2021 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 06.07.2021
Faktúra 210967 Jednorázové obaly na obedy 88,35 s DPH 01.07.2021 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 06.07.2021
Faktúra 210924 Jednorázové obaly na obedy 40,65 s DPH 01.07.2021 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 06.07.2021
Faktúra 2021317 Výkon TPO- BTS 72,00 s DPH 01.07.2021 Jozef Kozák ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 06.07.2021
Objednávka 44/2021 Čistiace prostriedky škola 576,21 s DPH 06.07.2021 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 06.07.2021
Faktúra 20217277 Koberce do tried 514,83 s DPH 15.07.2021 najkoberce.sk ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 15.07.2021
Objednávka 43/2021 Jednorázové obaly na obedy 40,65 s DPH 29.06.2021 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 06.07.2021
zobrazené záznamy: 141-160/6135